职位描述
职位信息
性别:男女不限;年龄:23-35;学历:本科;专业:财务,会计,审计、企业管理;经验:熟悉制造行业,了解制造行业的各管理、管控系统;具现代审计理念,熟悉企业内审操作模式,有1年以上生产制造型企业内审工作经验(同时有施工、预算、监理等工程审计经验优先);个人综合能力:积极主动、踏实,头脑灵活,有较好的敏感性及洞察力及管理性思维,逻辑思考能力强,善于沟通,语言及文字表达能力较好
①按部门工作规划、计划开展常规、专项、专案等审计工作,对经营、管理活动的真实性、合规性、效益性、合理性进行审核与评价,对集团内部控制制度以及治理程序的建立、完善情况进行监督、审核与评价,提出审计意见与建议;审计人员对所查核事项以及其他重案、要案及投诉事项等专项审计工作的质量负责。 ②在常规、专项、专案查核中,严格执行审计业务工作开展程序,充分进行制度、管理线条及事项梳理,充分开展符合性测试及分析性复核,对于重要管控事项及问题进行深入查核。 ③与受查部门对所查核事项进行沟通,完成相关取证、分析及判定工作,确定查核判断,输出查核结论。 ④依据部门规范独立撰写审计报告并报部门审核。 ⑤负责向受查部门传达、说明调查情况及审计结论,对相关事项的后续处理进行持续跟进及推动。 ⑥常规审计范围:面向各基础管理系统开展资产、仓储、生产、报表、工资、费用、工程等项目的审计工作。