职位描述
工作职责:
1、在部门总经理的领导下,按照审计法规和公司内部审计管理办法开展集团内部审计工作。
2、按照审计工作计划,设计审计方案,收集审计资料,参与及协调现场审计,编写审计工作底稿,起草项目审计报告;负责内审资料的整理及归档。
3、对审计中发现的企业内控管理中存在的问题提出合理建议,并对发现的问题进行跟踪与检查。
4、完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1、统招大学本科及以上学历、审计、会计、财务管理专业。
2、具有1年以上相关工作经验,接受过有关审计、财务、税务相关培训。
3、能够运用所掌握的审计、财务知识开展审计工作,并对企业经营管理、内控体系存在的问题提出合理建议,有较好的沟通能力。
4、责任心强,爱岗敬业,具有团队合作精神,能够胜任外地出差。
5、具有初级及以上职称。